理县机关事务管理局2016年部门决算编制的说明
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。 

  一、基本职能及主要工作 

  1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策,拟订县直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施; 负责县直机关事务的管理、保障和服务工作。 

  2.负责制定县直机关统一的机关后勤服务管理制度,负责指导和监督实施县直机关后勤服务工作。 

  3.受县政府委托会同有关部门负 责县直机关非经营性国有资产的配置标准,确定资产数量、价格、性能和最低使用年限,确定相关规章制度和管理办法并组织实施。 

  4.负责公务接待的管理和指导工作,完成县公务接待管理部门承担的接待任务。 

  5.负责县直机关周转房的分配、管理和日常工作, 负责县委、人大、政府、政协机关集中办公区域的物业管理与服务工作,负责指导县直机关集中办公区物业管理与 服务工作。 

  

  6.负责县级行政机关和事业单位公务用车、执勤执  

  法用车的编制、配备、更新的审批及日常管理工作;参与公务用车改革工作;负责各县公务用车及执勤执法用车编制的核批工作。 

  7.负责会同有关部门制定县直机关公共机构节能规划、规章制度并组织实施;会同有关部门制定县直机关节能改造计划并组织实施,参与推动公共机构节能工作。 

  8.承担县直机关行政办公用房的使用调配、维修审 批、监督管理;负责县直机关行政办公用房建设与维修项目 的审核并提出经费安排建议。 

  

  9.完成县委、县政府交办的其他事项。  

   ()2016年重点工作完成情况介绍 

  2016年在州机关事务管理局的精心指导和县委、县政府的正确领导下,理县县委县政府接待办紧紧围绕县委、县政府的中心工作,紧扣深化改革、加快发展,优化服务、促进和谐的总体取向,主动适应发展新常态,始终把公务接待作为第一要务,以提高接待服务水平为目标,自觉增强责任意识,充分发挥接待载体功能,坚决贯彻落实中央八项规定和省、州、县委各项规定,厉行勤俭节约,较好地完成了各类政务接待工作。一是加大组织协调力度。重大接待任务,主要领导要亲自参与研究,拟定接待方案,及时对接待任务作安排部署,研究解决接待过程中可能遇到的困难和问题,逐步形成对外接待一个口子,指挥协调一个系统,上下协作一套班子,各负其责,整体联动的大接待工作格局,切实增强了接待工作合力。二是加快资源整合步伐。进一步完善接待运转协调与保障服务职能,尤其是接待点、景区景点的协调沟通,引导教育景点、宾馆等强化大局意识,加强配合衔接,互相查漏补台。三是控制接待总量,严格接待流程。全县各类接待由县分管领导签字后,县接待办按规定确定接待地点和接待标准。四是确立定点接待,严格接待标准。为了便于管理,通过比较鉴别确定固定接待点,公务接待时按照指定的接待地点和接待标准进行接待,不得随意更改接待地点或提高接待标准,做到宴请热情而不铺张浪费。 

  2016年,我办以认真、细致、周到的态度,高标准地完成了各项接待工作。为我县各类大小活动、重大项目建设等,提供了后勤保障,做出了积极的贡献。全年完成各类公务接待523批次,4707人次。 

  二、部门概况 

  1、本部门属县一级预算单位,内设机构5个。 

  2、人员情况:总编制11名。在职事业人员8名,事业工勤人员1名。 

  三、收支决算总体情况 

  2016年收入决算总额为377.67万元,其中:当年财政拨款收入377.67万元。 

  上年结转0万元。 

  2016年支出决算总额为377.67万元,其中:一般公共服务支出355.56万元,社会保障和就业14.38万元,医疗卫生2.75万元,住房保障支出4.98万元。 

  年末结转和结余0万元。 

  四、财政拨款支出决算情况 

  (一)一般公共服务支出355.56万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费及政府接待经费支出。 

  (二)社会保障和就业支出14.38万元,主要用于:单位职工养老及职业年金缴费支出。 

  (三)医疗卫生支出2.75万元,主要用于: 单位职工医疗保险缴费支出。 

  (四)住房保障支出4.98万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费支出 

  五、财政拨款“三公”经费情况 

  ()因公出国(境)经费 

  2016年决算支出0万元,较2015年决算下降0%,主要原因是2016年未安排出国计划。 

  ()公务接待费 

  2016年决算支出283.47万元,较2015年决算64.61万元增长77%,主要原因是规范了全县所有单位的接待事务,凡是达到标准的统一由我单位接待,大大增加了接待批次和人次。。其中:国内公务接待费2834706.00元,计3831批次共31143人次;国(境)外公务接待费0元,计0批次计0人。 

  ()公务用车购置及运行维护费 

  2016年决算支出3.73万元,较2015年决算增长6%。主要原因是日常事务增多,车辆使用次数较去年增加。 

  单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。 

  2016年安排公务用车运行维护费3.73万元。用于监督1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全县各部门接待等工作。 

  2016年安排公务用车购置0辆,购置费0万元。 

  附件1:理县机关事务管理局2016年部门决算公开表 

  附件2:理县机关事务管理局2016政府采购及资产情况表 

附件下载:

审核: 杨汝渊责编:杨会
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